• 回答数

    5

  • 浏览数

    173

Antares米罗
首页 > 学术论文 > 国际审计杂志投稿经验分享范文大全

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

KellyYin0816

已采纳
宣传党和国家有关财会工作的方针、政策,围绕财政部的工作部署,研究财会工作的理论和实际问题,交流财会工作经验,普及财会知识。主要栏目:会计学、审计学及会计工作、审计工作、国际财务与会计、财务通则、财务法规。
207 评论

小咩要减肥

[3]漆江娜,陈慧霖,张阳.事务所规模·品牌·价格与审计质量——国际“四大”中国审计市场收费与质量研究[J].审计研究,2004,(03):59-65. [4]武晓玲.我国会计师事务所规模研究一基于审计市场经验数据的聚类分析[J].会计研究,2005(

231 评论

玛雅家具

提取码:2D72

134 评论

小小米珠

施工企业内部审计工作在 企业管理 中发挥的作用还很有限,特别是有一些领导对施工企业内部审计工作的重要性认识不足,他们可以随意撤并内审机构,精简内审人员,

129 评论

哟西小得瑟

1、具备一定的内部审计的知识。作为内部审计人员,掌握一定的审计知识是关键,就像医生需要掌握一定的医术一样是最起码的要求。2、具备一定的财务知识。财务作为企业核心,除专门的信息中心外,归集的信息最为全面,

121 评论

相关问答

  • 国际审计杂志投稿经验分享范文大全

    [3]漆江娜,陈慧霖,张阳.事务所规模·品牌·价格与审计质量——国际“四大”中国审计市场收费与质量研究[J].审计研究,2004,(03):59-65. [4]

    Antares米罗 5人参与回答 2024-06-27
  • 中国审计杂志投稿经验分享范文大全

    《中国审计报》周一、三、五出版,每期八版。一版为要闻版,主要刊登国家及审计署对审计工作的方针政策和工作部署。二版是行业新闻,主要报道全国各地审计业务工作的新经验

    随风来雨 5人参与回答 2024-06-27
  • 当代审计杂志投稿经验分享范文大全

    《浅议内部控制符合性测试与评价》发表于《冶金财会》2000年第一期,并被山东内审学会《海尔杯。评为鼓励奖。此外还有发表在《中国审计年鉴》、《前进中的山东审计》、

    天天考古 5人参与回答 2024-06-26
  • 现代审计杂志投稿经验分享范文大全

    一、内部审计工作目标 围绕集团20__年发展方向和经营目标,认真履行董事长赋予的职责,进一步强化审计评价职能,真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促

    emmazhaoyang 5人参与回答 2024-06-27
  • 审计观察杂志投稿经验分享范文大全

    2022年度工作 总结报告 范文1 在这一年中,我时时处处以一名人民教师的标准严格要求自己,以创新 教育 方针为指导,以教好学生,让学生全面发展为己任,踏踏实

    王道之战约定 5人参与回答 2024-06-27